审计职责
1.协助完成年度审计及各种专项审计的现场审计工作。
2.对各项审计的发现事项进行定期跟进。
3.起草呈送监管机构、股东方或管理层的各种文书。
4.协助制定审计程序。
5.实施及记录实质性测试与分析性复核。
篇2:人民医院审计内控科工作职责
区人民医院审计内控科工作职责
1、在院长和纪委书记的领导下拟定医院内控制度;
2、在院长和纪委书记的领导下拟定审计内控科的规章制度;
3、审计财务计划、财务预算的执行和决算;
4、审计财务收支及有关经济活动;
5、审计基本建设投资、修缮工程项目;
6、审计卫生、科研、教育和各类援助等专项经费的管理和使用;
7、开展固定资产购置和使用、药品和医用耗材的购销、对外投资、经济合同的执行等专项审计调查工作;
8、审计经济管理和效益情况;
9、审计内控管理制度的落实;
10、对我院拟定经济合同的内容和审批程序进行审核;
11、医院和上级主管部门交办的其他审计事项。
12、监督医院科室制度的健全和执行情况。
13、审计内控科应对各项审计项目向院长或纪委提交审计报告,对审计工作中的重大事项,及时向院纪委报告。
14、审计内控科根据审计业务的需要,报医院同意,按照相关管理规定,可委托具有相应资质的社会中介机构进行审计,并检查监督审计业务质量。
15、审计内控科在审计工作中应加强与外部审计的沟通与合作。
篇3:HSE纪监审计科职责
1、贯彻落实HSE相关法律、法规、标准及制度。
2、按照“谁主管、谁负责”的原则,对新建、改扩建工程项目负责审计,确保HSE管理资金和设施到位。
3、负责对HSE技术措施费用使用情况的审计。
4、负责对HSE管理制度以及其他合同中涉及职工切身利益的条款进行审计。
5、严格审计HSE重、特大事故的结案情况。
6、及时向上级领导进行安全环保工作履职汇报并提出建议。
7、严格遵守集团公司《安全生产禁令》,认真履行《中石化员工守则》。