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教你做审计:记账凭证造假的审计识别技巧

2024-07-24 阅读 7065

---真理惟一可靠的标准就是永远自相符合

教你做审计:记账凭证造假的审计识别技巧

记账凭证,是根据审核无误的原始凭证加以归类整理后编制的,是作为登记会计账簿依据的会计凭证,日常工作中还通俗地称其为会计分录凭证。记账凭证按其填制的方式可分为单式记账凭证和复式记账凭证两种。

单式记账凭证是指列示同一经济业务的其中一个科目的记账凭证,同一经济业务涉及几个会计科目,就填列几张记账凭证。

复式记账凭证,是列出同一经济业务所涉及的全部会计科目的记账凭证。这种记账凭证是在一张凭证上面,记录反映一笔经济业务完整的会计分录。

复式记账凭证有“收款凭证”、“付款凭证”、“转账凭证”三种式样,也有只使用同一式样的记账凭证。

1、识别记账凭证造假的常规审查

记账凭证的审查,就是审核已填制好的、作为登记账簿依据的会计凭证的内容,是否符合现行会计制度、财务管理制度和凭证填制的规定及要求,证实企业单位在会计核算上有无弄虚作假、徇私舞弊等问题存在的一种审查,其基本项目有:

1

---真理惟一可靠的标准就是永远自相符合

(1)记账凭证的基本要素是否完整,有无缺少或空白,主要是看填制日期、编号、业务内容摘要、附原始凭证张数、会计科目及其借贷方向、填制、出纳、复核及会计主管人员的签章等,是否清晰、准确。

(2)审查科目的运用是否针对经济业务的性质和内容,是否符合有关会计准则和会计制度的规定,借贷方向是否正确。

(3)审查各级负责人和有关经办人的签章是否齐备,其会计责任是否明确,有无手续不清、责任不明的现象。

(4)复核记账凭证的单价、数量和明细金额、合计金额是否正确,有无多计、少计和误计。

(5)核对记账凭证与对应的账簿记录是否一致,有无出入或账证不符的情况。

(6)与所附的原始凭证核对,视其数量、金额、摘要等是否一致,有无证证不符的现象。

(7)审查科目对应关系及借、贷金额是否正确,两类科目的金额是否平?。

独立地进行记账凭证检查,往往只能发现某些疑点及异常,对于一些“假账真做”和“真账假做”的情况并不能单纯依靠记账凭证的检查。因此,记账凭证的检查应与原始凭证及会计账簿检查合理搭配起来,才容易把握有关问题发生、发展的来龙去脉,查出隐藏其中的会计错弊。

2、记账凭证会计造假?形式

2

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(1)会计造假。

记账凭证中可能发生的会计造假方式主要有:

①“假账真做”,即指无原始凭证而以行为人的意志凭空填制记账凭证,或在填制记账凭证时,让其金额与原始凭证不符,并将原始凭证与记账凭证不符的凭证混杂于众多凭证之中。例如某企业为了骗取上市资格,将堆压在仓库中的产品虚列为销售,并授意财务部门凭空填制了收款凭证,煞有其事地将几百万元的“主营业务收入”登记入账,借以虚增利润。

②“真账假做”,即造假者故意错用会计科目或忽略某些业务中涉及到的中间科目,来混淆记账凭证对应关系,打乱查阅人的视线。例如某企业财务部会计李某,利用外币汇率频繁变动,将企业需要兑出的5000美元(当时汇率为1∶8)先折为日元,汇率为1∶100,然后再将500000(5000×100)日元折为人民币50000元(汇率为1∶10),李某做账时“真账假做”,将美元兑换成日元,日元兑换成人民币的两次折换,记作美元兑换成人民币的一次性兑换,两者的差额成为李某??私人收入。这笔业务实际上应做的账面记录为:

?r借:银行存款

篇2:审计岗位职责(20篇)

审计(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、贯彻执行有关法律、法规、政策,依据《内部审计准则》的规定和公司管理制度的要求,起草和修订公司内部审计制度。

2、参与公司相关管理制度的制订,并对企业内部控制制度是否健全、内部控制制度的事前、事中和事后的有效性、合理性、执行性进行审计监督评价。

3、进行各类专项审计工作,收集、整理内部审计工作资料,编制审计项目的审计报告;配合监察人员进行企业内部审计。

4、加强对公司的经营管理和各部门的监督与控制,严肃财经纪律;查错揭弊,改善经营管理,确保有关规章制度的切实有效执行,提高经济效益,并对重要相关经营活动开展专项审计调查。

5、参与招标采购、重大金额、日常经营事项、重大合同、投资立项、融资决策等重大经济事项的业务决策程序,监核决策过程,对决策程序及决策依据的合法、有效性发表意见;但审计监察部不发表决策性意见。

6、对被审计事项做出审计评价及改进提出审计建议。

7、对公司的各经济活动部门、经济核算单位,不按规章制度办事、违法乱纪、营私舞弊、贪污盗窃、破坏集体和公司财产,损害其经济利益的现象直接进行审计监督。

8、做好审计资料的整理、立卷、归档工作。

任职要求:

一、造价方向

1.工民建、造价相关专业,大专以上学历,三年以上施工企业预结算及审计相关工作经验;

2.能够独立审核工程成本造价、工程预、决算;

3.熟练掌握广联达造价软件、具有识图能力;

4.熟悉施工现场环境,了解洽商、变更、现场签证相关流程;

5.工作严谨,善于沟通,具备良好的团队合作精神、高度责任心、敬业精神。

二、财务方向

1.财务管理、审计相关专业,大专以上学历,三年以上施工企业审计、成本会计工作经验;

2.能够独立审核财、税报表、项目的工程成本以及公司内部相关经营数据;

3.熟练操作办公、财务等软件(ERP、金蝶、SAP等财务软件)

4.工作严谨,善于沟通,具备良好的团队合作精神、协调能力强。

审计(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、建立和完善集团内部控制评价体系;

2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;

3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

5、督促跟踪审计结论和建议的落实;

6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;

7、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;

8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;

9、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作;

10.其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。

任职要求:

1、专科以上学历,会计、审计等相关专业;

2、熟悉内部审计流程与规范、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;

3、四年以上相关内部审计工作经验,有大型企业内部审计工作经验者优先;

4、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先;

5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;

6、正直诚实,工作态度积极,责任心强;

7、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;

8、积极主动、敬业上进、责任感强

9、良好的语言、文字表达能力,熟练运用MicrosoftOffice办公软件。

审计(岗位职责)

职位描述

职位描述:

1、按照公司规定的内部控制流程、财务制度,负责监督和跟踪各部门、门店日常执行结果;

2、对内部管理控制中发现的问题进行分类整理、分析,向管理层提供有关审计发现及建议的内审报告;并负责跟踪审计问题的整改情况;

3、协助部门主管完善、优化公司的内控体系和运作流程;

4、了解并熟悉公司内部的内控流程、财务制度和POS系统;

5、通过有效的沟通,确保公司的各项政策和制度得以全面的执行;

6、完成上级交办的其他工作。

岗位要求:

1、会计或财务相关专业,专科及以上学历;

2、精通企业审计流程及公司财务管理流程,熟悉国家规定的各类准则、规范;

3、工作主动性强,能够按时按质完成审计工作;

审计(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、负责拟制六十所审计工作计划,完成六十所下达的审计工作项目。

2、负责拟制六十所内部审计制度、办法、规程和标准,运用审计手段保证六十所各部门、各分公司规范运作。

3、拟制并及时修订审计部职责范围内的各项管理制度

任职要求:

1、根据审计法、会计法等相关制度,对六十所的财务收支、年度财报表进行内部审计。

2、负责监督、检查六十所内部控制制度的执行情况。

3、负责对六十所资金、财务制度、会计制度和财务预算的执行情况进行审计监督。

4、负责对六十所的主要行政领导进行离任经济责任审计。

5、负责对六十所的经济活动进行监督。

6、负责对六十所指定的内部工程项目的财务收支、财务决算进行审计。

7、负责汇总审计信息、统计报表,通报审计工作的情况和存在的问题

审计(岗位职责)[英语要求:英语一般][职称要求:不限]

职位职能

岗位职责:1.负责组织拟投资项目公司的初期财务尽职调查和评估;2.负责与法务专业人士联系,完成在财务和法律上的尽职调查;3.负责对获得投资的公司进行定期审计,协助被投资企业按照上市公司的要求完善财务管理制度和公司治理架构;4.积极配合投资经理完成项目的投资谈判、签约、投资结果评估等工作。任职资格:1.国家重点院校(或教育部认可的国外大学)全日制本科以上学历,会计、金融等相关专业年龄40岁以下;2.会计、财务管理知识全面,熟悉会计、税务及上市规则,具备注册会计师或高级会计师资格优先;3.具备3年以上基金公司审计工作经验。有会计事务所5年以上审计工作经验,做过公司发行上市审计优先;4.工作地点:北京审计(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、负责公司相关财务管理;

2、组织实施公司内部审计工作;

3、完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1、财务、会计、审计等经济类相关专业,大学本科及以上;

2、中级会计职称及以上,35岁以下;

3、三年以上工程类公司财务总账经验或五年以上工程类公司成本管理、预算管理等经验;

4、熟悉国家相关财经法规,熟悉财务工作流程;

5、熟悉公司财务核算和财务管理业务;

6、精通工程项目会计核算,能够全程监管工程项目的招投标、工程施工及工程决算等各环节的财务相关工作。

7、精通编制会计报表和财务分析;

8、工作认真负责,沟通协调能力强,能适应较高强度的工作。

审计(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、制定和完善公司内控审计管理制度、流程及标准;进行内控流程梳理和优化,提供相关专业支持和服务。

编写内部审计计划和方案;负责公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作。

2、按照公司规定的内部控制流程和财务制度,监督及跟踪各部门日常执行结果。

3、对内部管理控制中发现的问题进行分类整理、分析及风险评估,向管理层提供有关审计发现及整改建议的报告;并负责跟踪审计问题的整改情况及风险控制。

4、审核财务收支情况、经济合同执行情况、经济效益情况、财务报表,财务预决算表等;编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据,规范财务核算,确保公司内部各类资产、资金的安全。

5、通过有效的沟通,确保公司的各项政策和制度得以全面的执行。

6、收集、整理、归档保管各类审计档案和资料。

7、管理层临时交办的其他工作。

任职要求:

1、性别不限,本科以上学历,审计、会计、财务管理等经济管理类专业,中级审计师或中级会计师资格。

2、5年以上工作经验,其中2年以上企业内控及审计相关工作经验,从事过上市公司的内部合规控制及控制框架的建立。

3、精通审计法和内部审计准则,企业会计制度和准则、内控管理制度等相关法律法规;熟悉企业会计、审计、税务等业务的全部流程和企业内部控制及审计相关流程操作。

4、具有较强的计划能力、协调能力、沟通能力、执行能力、应变能力,分析能力,有团队协作精神,强烈的责任感,工作主动性强,能承受较大的工作压力。

5、熟练使用金蝶、用友、Oracle、SAP、office等软件;具备较强的公文写作能力和口头表达能力。

6、具备良好的英语听说读写能力,能适应出差。

7、有从事证券实盘操作经验和审计部门或会计师事务所、律师事务的工作经验的优先考虑。

审计(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、协助项目负责人对公司内部进行审计,对审计过程中发现的问题提出改进意见,并进行跟踪处理。

2、实施具体审计业务,对审计结果出具客观公正的审计报告

审计资料及审计底稿的收集、整理、归档工作

任职要求:

1、会计、审计等相关专业,大专以上学历,三年以上从事会计、审计工作经验。

2、持有会计中级职称或相关执业资格证书

3、具有工作积极性、主动性、工作踏实,认真负责,良好的沟通协调能力和团队协作精神,有责任心和毅力、

4、文字表达能力好,执行力强。

审计(岗位职责)[招聘部门:健康管理部]

职位描述

1、协助制定审计计划、内控计划并组织实施;

2、责常规审计及专项审计过程中审计工作方案、底稿、报告复核及业务质量把控;

3、协助审计部负责人对部门员工进行业务培训及指导,帮助能力培训;

4、协助制定审计监督制度和编写审计手册、内部管理手册;

5、组织实施内控与风险相关培训,推动内控文化建设.

任职资格:

1、审计、金融、会计、经济管理等相关专业本科以上学历;

2、5年以上工作经验,其中有年以上内控相关工作经验,有上市公司审计、内控、风险管理等工作经历者优先;

3、持有审计师、CPA、CIA或ACC资格证书.审计(岗位职责)

职位描述

1、建立和完善集团内部控制评价体系;

2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;

3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

5、督促跟踪审计结论和建议的落实;

6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;

7、其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。

其它薪资福利

保险节日福利8小时工作制审计(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、审批财务收支,审阅财务专题报告和会计报表,对重大的财务收支计划、经济合同进行会签;

2、编制预算和执行预算,参与拟订资金筹措和使用方案,确保资金的有效使用;

3、审查公司对外提供的会计资料;

4、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表,编制财务综合分析报告和专题分析报告,为公司领导决策提供可靠的依据;

5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序,经批准后组织实施并监督执行;

6、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。

任职资格:

1、会计相关专业,大专以上学历;

2、1年以上工作经验,有一般纳税人企业工作经验者优先;

3、认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守;

4、思维敏捷,接受能力强,能独立思考,善于总结工作经验;

5、熟练应用财务及Office办公软件,对金蝶、用友等财务系统有实际操作者优先;

6、具有良好的沟通能力;

7、有会计从业资格证书,同时具备会计初级资格证者优先考虑。

审计(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1.负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;

2.协助审计主管编写内部审计计划;

3.规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;

4.收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;

5.编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据。

任职要求:

1.审计专业全日制本科及以上学历;

2.具有财会、审计等相关工作经验2年以上者优先;

3.精通国家财税法规,熟悉企业会计、审计、税务等业务的全部流程;

4.较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力;

5.诚实守信、工作严谨认真,具备良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识。

审计(岗位职责)

职位描述

1、对公司财务管理制度建设和制度执行情况进行监督检查,负责审计公司财务制度执行的有效性,及时发现存在的问题和风险,并针对问题提出整改措施;

2、负责制定对被审计单位实施相关审计的工作计划与方案;

3、负责对公司所属竣工基建、技改项目进行审计;

4、对公司所属业务部门实施内部相关审计,并完成审计报告,提出审计意见及评价结论;

5、负责对公司所属业务部门主要经营者进行任期经营业绩和离任审计、定期对公司所属单位进行月度及年度业绩考核和经营目标责任考评审计;

6、完成上级领导交办的其他工作。

其它薪资福利

保险公积金提供住宿餐补/工作餐班车接送审计(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、协助董事长建立健全集团公司内部审计体系;

2、组织实施集团公司内财务、项目、内控流程等审计,并出具审计报告;

3、负责集团公司所有财务规范化管理工作的组织实施和检查、考核工作;

4、熟悉和掌握集团公司财务及审计情况,及时向董事长反映并提出建议和意见;

任职要求:

1、25-45岁,熟悉财务管理流程,本科及以上学历,审计、财务、工商管理等相关专业优先;

2、严谨细致,思路清晰,熟悉商务接待工作,能承受一定的工作压力;

3、良好的组织、协调、沟通能力,执行力强;

4、具备较强的交往能力,工作有条理,细致、认真、有责任心,办事严谨;

审计(岗位职责)

职位描述

工作职责:

1.每月与分中心核对销售收入,发放付款通知书,

2.审核分中心成本费用支出的合规性,

3.每月针对分中心的销售收入的完整性进行实地审计,

4.编制实地审计底稿,出具实地审计报告,整理归档审计资料,

5.每月对分中心财务进行远程财务培训,

6.每周对全国销售收入进行统计分析,

7.上级领导交代的其他工作事项。

任职要求:

1.会计、审计等相关专业,本科以上学历,

2.一年以上财务或者审计相关工作经历,

3.为人正直,忠厚,有较高的职业道德和素养,较强的原则性,

4.较强的沟通能力,敏锐的观察力、洞察力和判断力,

5.可接受每月大概7天左右的外地出差。

审计(岗位职责)

职位描述

招聘单位:英利集团有限公司(总部)

岗位职责:

1、负责编制审计工作底稿;

2、负责编制审计报告;

3、参与经营效益和管理绩效审计;

4、参与内控制度的健全性、合理性及实施有效性审计;

5、参与特殊事项的专项审计和负责人的离任审计;

6、法律法规规定和集团权力机构要求办理的其他事项。

任职要求:

1、本科及以上学历,审计、会计专业;

2、具有相关的审计工作能力,了解相关法律法规;

3、工作细致、严谨、具有较强的工作热情和责任感;

4、有较好的书面表达和沟通能力。

审计(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。

2、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。

3、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。

4、协助会计师事务所对公司的独立审计活动。

5、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。

6、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。

7、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。

8、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。

9、完成总经理临时交办的其他任务。

任职要求:

1、本科以上学历,财务管理内专业毕业;

2、有5年以上同职岗位工作经验,其中3年以上会计师事务所审计经验;

3、敬业,原则性强。

审计(岗位职责)

职位描述

1、参与筛选项目

参加项目筛选,针对项目风险情况做好整体把握,针对项目管理层面提出切实可行措施。

2、项目尽调审计

2.1针对项目进行实施尽调审计,核对项目公司相关财务信息和财务状况。

2.2审计后,提出项目情况概述及项目是否可可行的审计意见,形成《项目尽调报告》,并上报部门负责人。

3、项目放款后管理工作

3.1负责项目公司支出、用印的审批及协调工作;

3.2审核报送项目监管数据表和月度监管报告;

3.3监管项目未完重大事项的办理进程并记载重大事项;

3.4监管项目进行中包括资金运用情况、还款来源变动情况、施工进度情况等。

审计师发现实际情况与签订协议及尽调报告存在重大差异时,及时上报业务部门和投资部门的负责人。

3.5风险预警

审计师根据月度项目数据表和月度情况报告,结合尽调报告和签订协议每月对项目的风险进行分析并形成风险分析。分析风险主要在资金的使用情况、销售状况、项目公司的经营状况等几方面进行。

3.6项目管理资料和档案的管理

在进行日常审批时应做好审批登记,支出审批按照协议的类别做好分类登记和统计,有特殊情况需备注;销售用印做出统计,并统计出销售额和回款情况;对于协议中应有销售收入资金流入部分,如果实际流入和预测相差较大,应提示风险;项目管理过程中发生的特殊事项、非常规事项做好大事记录。

3.7贷款业务实地专项贷后检查

(1)定期贷后检查,原则上严格执行每季度进行实地贷后检查,检查内容:

①与相关人员进行沟通项目情况,项目实际控制人、相关涉及的政府部门及银行等。主要定期了解实际控制人对于项目的未来计划、现状的想法思路;

②审核项目情况。检查期间的销售情况,及回款情况,与项目方财务及数据进行核对;

③项目的抵质押物状况。若有抵质押物的需要对抵质押物的现状、价值变动、权属变动等情况进行检查;

④项目对外或有负债情况。根据项目公司的财务状况及销售状况,检查企业对外是否产生或有负债;

⑤目前项目风险分析及进展建议。针对本次实地检查的内容进行汇总分析,对于风险进行提示,并对于后期的项目进展情况提出行之有效的建议。

审计(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、负责对集团内部及各基地事业部的财务内部审计工作;

2、发现问题,提出解决意见并追踪落实

任职资格:

1、有审计工作经验;

2、中级会计师从业资格证或者审计师从业资格证;

2、偶尔能出差;

3、工作效率高,能承受压力。

审计(岗位职责)

职位描述

岗位职责:主要负责受上级单位(国资委、集团等)委托,对本企业进行的经济责任审计工作。

任职要求:1、本科及以上学历,审计、财务管理、会计相关专业。

2、长期从事经济责任审计、专项审计工作,具有相关工作经验。

篇3:财务审计岗位职责(20篇)

财务审计(岗位职责)

职位描述

岗位职责

1、按照年度审计计划开展各类审计工作;

2、完成审计报告的拟稿;

3、实施审计整改;

4、做好审计资料的整理归档。

任职要求

1、熟悉国家财经法律、法规,掌握财会税收政策及审计程序;2、本科及以上学历,财务或审计专业优先;

3、年龄28-40岁左右,有5年以上工业财务或内审工作经历,有事务所工作经验更佳;4、沟通能力强,合作意识强,务实肯干,有较强的事业心和责任感;财务审计(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、负责日常会计处理、账务核算;

2、负责对经营计划、预算编制及考核管理;

3、负责财务报表编制、分析;

4、负责相关税务处理。

任职资格:

1、会计学、财务管理等专业毕业优先。

2、专业水平扎实;具有会计从业证书优先;

3、良好的沟通协调能力、分析判断能力、语言表达能力;

4、勤奋敬业,工作认真严谨,责任心强,踏实诚信,较强的团队合作意识。

财务审计(岗位职责)

职位描述

岗位:

1.能独立完成计算收入、费用、成本,计算和处理财务成果,负责编制公司月度、年度会计报表,年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作;

2.按照公司制度审核费用报销单据,合理进行费用控制及预算;

3.负责填制公司会计凭证、审核、保管各类会计凭证;

4.负责业务提成的核算等相关工作;

5.完成上级领导交办的其他事项。

条件:

1.财务管理、会计等相关专业,持有会计从业资格证;优秀应届毕业生亦可考虑;

2.熟悉国家会计法规,精通国家财税法律规范,地方税务法规和相关税收政策;

3.掌握并熟练办公软件的操作使用。

财务审计(岗位职责)

职位职能

1、审计、会计、财务、法律等专业大专以上学历,具有会计职称优先;2、25-45岁,具有3年以上财会、审计稽查等相关工作经验;3、较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力;4、具有团队管理能力,敬业精神和团队协作意识。

职位描述

1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;2、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;3、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;4、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿。财务审计(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、负责财务部的相关审计工作等。

任职要求:

1、会计、审计、财务管理相关专业,大专以上学历。

2、3年以上财务内部审计工作经验。

3、年龄27岁以上,性别不限。

4、精通会计审计,财务管理等相关知识,具备相应的法律知识,熟练使用财务软件。

5、具有较强的沟通协调能力,判断决策能力,计划执行能力。

薪资:5000+/月,其他福利待遇具体面谈

良好的办公环境,可塑的发展空间。

提供取餐,缴纳五险,法定节假日休息,年终红包,年终优秀评选奖励,带薪年假(根据需要提供住宿)

财务审计(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1.财务审计相关制度、流程等内容的起草、修订。

2.审核各子公司经营报表资料、子公司经营数据异常的调查及分析、审核预算及资金计划完成情况。

3.审核、抽查各子公司会计核算,集团各部门及子公司的内控风险评估及税务风险评估。

4.监督公司资金、资产、存货等的盘点工作及差异审核工作。

5.负责监督公司重要岗位的交接工作、重要岗位的离任审计等工作;其它交办工作。

任职要求:

1.财务管理、审计、会计学等相关专业本科以上学历;

2.从事财务、审计工作10年以上,有大型企业审计工作经验或石化企业财务或审计工作经验者优先考虑;

3.具备良好的职业素养和职业道德,为人正直、稳重、原则性强。

工作地址:大连市中山区港兴路6号万达中心29层、大连市普湾新区松木岛化工园区

财务审计(岗位职责)

职位描述

职位描述:

1、掌握国家有关财经法律、法规、政策;熟悉财务会计、税务会计等相关财会专业知识。

2、负责对公司业务运营、财务管理、执行开展内部审计,发现问题,并督促整改。

3、负责审计监督,预防业务运营、财务、税务风险;根据会计制度和公司财务管理规定,承担公司账务相关的具体工作。

4、负责日常会计核算工作,审核原始凭证、记账凭证,制作会计报表。

5、熟练办理纳税申报、购票、对账、税审等相关工作;

任职要求:

1、武汉本地户口或已定居武汉。

2、熟悉国家企业财务制度及流程、精通相关财税法律法规。

3、工作认真细致、主观能动性强、勤恳敬业,责任心强、品德端正、严谨踏实,具备优良的职业道德素养,有良好的团队合作精神,强烈的进取心与高度的工作热情,办事干练、有效率.

财务审计(岗位职责)

职位描述

岗位职责:1、参与财务审计工作制度的起草与执行;2、对集团公司及各下属公司的财务状况进行审计;3、对集团公司及各下属公司的经营管理及内部控制情况进行审核并形成报告;4、监督审查材料、资产、物资和办公用品采购、使用、保管情况,对贵重物品及重要物资的采购价格进行市场询价;5、对离职员工做好离任审计;6、善于发现集团公司和各下属公司财务工作中的违规违纪行为和账务处理不当的行为;7、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查,提出合理化意见;8、负责财务审计资料的整理和归档。岗位要求:

1.年龄:28-35岁,,已婚已育;

2.学历:大学本科或以上,审计专业

3.经验:3年以上工作经验,房地产、百货业审计工作经验优先,

4.知识技能:

1)熟练操作办公软件

2)熟悉国家财务税务法规,了解企业经营管理基础知识;

3)掌握审计调查有关方法和技能;

4)具备良好的文字能力、问题分析和判断能力;

5)具备较强的沟通协调能力及团队协作精神。财务审计(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、结合业务特点和工作实际,制定公司内部审计制度和相关业务流程;

2、设计和制作各种测算、统计样表

3、编制具体项目审计计划、实施具体审计任务,并提出存在的问题和整改的建议;

4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见,督促、跟踪审计建议的执行和落实;

岗位要求:

1、审计或财会专业本科及以上学历,2年以上相关工作经验。

2、熟悉财税法规、审计程序和财务管理流程;

3、有良好的组织协调、管理、文字处理能力;

4、具备良好的职业道德、工作责任心,工作主动性强。

5、有出版社相关工作经验优先。

财务审计(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、建立完善的物料价格信息库,具体包括办公用品、日用品、广告物料、工程物料;

2、对物业公司进行物料价格库执行情况的审计;

3、参与招投标、合同审核、复核工程签证单以及预决算;

4、协助财务经理进行制度体系建设与完善;

5、领导交办的其他工作。

任职要求:

1、具备地产行业财务审计经验或工程审计经验;

2、熟悉招、采系统;

3、已婚已育优先。

财务审计(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1.全面负责收入、成本、税务等核算,审核记帐凭证;

2.负责公司三大报表的出具、分析等工作;

3.按月清理核对应收应付等往来款项;

4.定期对总帐与各类明细账进行结帐,并进行总帐与明细账的对帐,保证帐帐相符;

5.负责制定、优化公司的财务会计制度、规定和流程。

任职要求:

1.财会类专业专科以上学历;持有会计从业资格证;

2.至少3年财务相关工作经验,有建筑装饰行业工作经验者优先;

3.熟练操作办公软件;

4.具备优秀的统计能力和财务分析能力,能够从相关数据中发现和解决问题。

财务审计(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、负责对集团及下属公司进行财务审计,对集团各单位间资金时向予以监督及就地审计,对各独立核算单位的财务收支计划及实际使用情况、投资、费用预算、信贷计划等执行及经济效益情况予以审核监督。

2、集团及下属公司的各项经营管理活动进行审计,对人、财、物等各项资源的管理及经济合理有效的使用及维护,以及资产的良性管理等事项审计。

3、负责对各管理机构各部门的履行职责效力进行审计,包括但不限于部门计划、组织、领导协调与管控等活动过程,合同审计事项审计,对各类合同的订立、真实性、内容完整性、合法性、付款情况和签审程序等方面进行审计

4、专项审计,根据董事会授权或批准,跟踪检查集团重大事项实施情况进行审计调查工作,对集团及下属公司关键岗位或干部的离任、调任进行审计,标志审计报告书,发表审计意见。

5、领导安排的其他工作。

财务审计(岗位职责)

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工作职责

1、定期对公司的财务、经营状况进行分析,为公司的经营决策、工程项目投资控制提供重要的依据和建议;

2、督促、检查公司固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的保管、使用情况,注意发现和提出财产、物资管理、使用过程中存在问题的处理意见,确保公司财产、物资的合理使用和安全管理;

3、负责对集团级下属公司的会计核算体系、财务管理体系进行指导、检查、监督;

4、负责按集团内部审计管理规定组织对集团各下属企业进行常规审计和专项审计。

任职资格:

1、本科学历;

2、可接受出差;

3、相关工作经历3年以上;

4、具备同类型企业内部审计经验者优先。

财务审计(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1.辅助财务经理对公司整体财务运行情况进行分析,做出书面报告。

2.对预算执行情况、费用开支、资金收支计划进行分析,提出改进建议。

3.分析公司收入、利润实现情况,提出增收合理化建议。

4.负责对公司内控制度等进行设计以及对执行情况进行分析总结,提出改进建议与措施。

任职要求:

1、本科以上学历,会计、审计等相关专业;

2、有会计师事务所从业经历,1年以上审计相关工作经验;

3、熟悉财务会计审计等相关专业知识和政策法规;

财务审计(岗位职责)

职位描述

工作职责:

1、财务审计相关制度、流程等内容的起草、修订;

2、审核各子公司经营报表资料、子公司经营数据异常的调查及分析、审核预算及资金计划完成情况;

3、审核、抽查各子公司会计核算,集团各部门及子公司的内控风险评估及税务风险评估;

4、监督公司资金、资产、存货等的盘点工作及差异审核工作;

5、负责监督公司重要岗位的交接工作、重要岗位的离任审计等工作;其它交办工作;

6、配合审计总监执行公司内部审计工作。

任职资格:

1、大学本科以上;

2、三年以上审计相关工作经验;

3、有制造业行业审计工作经验,有会计师事务所工作经验优先。

财务审计(岗位职责)

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岗位职责

1、配合财务经理完善财务内控体系,拟订财务稽核制度,并在集团内推导实施;

2、制订年度财务稽核计划,并按计划开展稽核工作;

3、对稽核揭露之问题,写出书面稽核报告,并根据内控制度写出整改、处罚建议,向财税中心经理汇报;

4、对整改效果进行追踪,确保整改落实到位;

5、评价、分析集团内控体系效果,揭示经营风险,并写出书面报告,向董事会提交。

任职要求

1、年龄32周岁以上;

2、财税或审计专业本科以上学历,中级及以上职称,注册会计师或注册税务师优先;

3、3年以上房地产集团公司同等职位工作经验;或3年以上会计(税务)师事务所审计经验;

4、精通房地产行业会计、税务知识。

财务审计(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、负责运营审计工作的计划、实施和总结;

2、负责财务审计工作的计划、实施和总结;

3、负责工程类以外的合同的形式审计;

4、参与有关制度、规范的制订、修订;

5、对职责范围内的审计工作的及时性、规范性、正确性、有效性负责;

6、对各种监督和审计报告的正确性、完整性、公正性负责。;

7、负责有关审计档案、审计资料的保密工作;

8、对发现的问题及时上报,必要时进行审计调查;

9、负责主要岗位人员的离职审计;

10.完成领导交办的其他任务。

任职要求:

1、本科以上学历,会计、审计等相关专业;

2、审计类3年以上的工作经历,2年相同岗位工作经历。具有一定的组织协调能力和管理能力,有一定的口头和书面表达能力,能够独立处理审计中出现的各类事务;

3、熟练应用各种办公软件,熟悉ERP系统及相关的业务流程;

4、具备财务、审计及体系等相关知识;

5、诚信,高度的工作责任心和主动性;正直,明确地是非观;人际理解力和沟通协调能力强;有效对下属进行工作指导;合作能力强;良好的统筹全局的管理能力,具有较强的判断和决策能力。

财务审计(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、协助项目经理参与项目审计相关工作,独立承担小型项目的审计工作;

2、收集、整理审计信息、审计资料,编制审计工作底稿;

3、协助项目经理编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;

4、在项目经理的指导下,及时完成交办的其他各项工作任务。

任职要求:

1、审计、会计、财务管理、税务等相关专业大学本科及以上学历;

2、大学英语六级以上,年龄在30岁以下;

3、具有良好沟通能力、团队协作意识,工作热情、专业基础扎实;

4、具有较高的专业素养和领悟能力,熟练运用计算机及办公软件;

5、具有1年以上会计师事务所工作经验、取得CPA资格或通过CPA考试三门以上者优先考虑。

财务审计(岗位职责)

职位描述

1.持有会计从业资格证、能熟练使用办公软件;2.遵守公司制定的各项规章制度。3.具有全局观念,对企业的目标、方针、上级的旨意、企业的发展计划能充分理解和接受,并努力实施。4.严格执行操作要求,搞好工作环境的整洁和卫生。5.不断学习提高业务素质水平和工作能力,确保自己能独立完成工作任务,不拖全局后腿。6.积极努力完成上级交办的其他各项工作任务。7.有建筑、工程方面经验者、能长期在公司工作者优先。8、来面试者请带上个人身份证、学历证明、专业资格证书等有效证件。9、一经录用即签订劳动合同,并购买保险。单休、享受国家法定假日。财务审计(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、参加对本公司及控股子公司有关财务审计、经济效益审计、经济责任审计等审计工作;

2、通过查阅被审计单位与审计事项有关的文件、资料、工程签证单据、工程结算单据、银行帐号、会计凭证、会计帐簿、会计报表;检查现金、实物、有价证券;向有关单位和个人调查等方式进行审计,并取得审计证据,填写审计工作底稿;

3、对审计工作底稿进行核实、分析、筛选、归纳,填制汇总工作底稿,并对所列问题提出评价意见和依据;

4、协助草拟审计方案、审计报告、审计调查报告、审计意见书、审计决定、审签意见和部门工作总结;

任职要求:

1、5年以上财务相关专业工作经验,会计师职称。

2、在工程类公司做过财务或者审计相关工作优先考虑。