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审计总监岗位职责任职条件和应具备的能力

2024-07-28 阅读 9530

审计总监概述

审计总监,是企业审计部门的负责人,负责审计监察中心的工作。

审计总监岗位职责

审计总监室企业审计监察中心的负责人,其岗位职责如下:

1.审查和评价公司内部制度的有效性和健全性,并提出审计建议;

3.组织制定审计监察中心的工作计划;

4.根据公司下达的工作目标和指标,制定审计监察中心的考核指标;

5.组织内部考核和评价;

6.组织编制并实施公司年度审计工作计划;

7.对公司的各项经营活动实施审计监督,保证公司经营活动合法有效,也可委托审计事务所对公司经营活动进行审计;

8.对公司经济效益和财务手机进行审计;

9、对公司中层以上人员及特殊管理岗位人员的任期内经营目标、离任经济责任进行审计;

10.定期检查监督公司的资产管理、国家财经法律法规和财务制度的执行情况;

11.审计活动结束后的审计资料整理汇总、审计意见书撰写及审计项目立卷归档等工作;

12.对公司的重大事故进行审计调查,并提出有效可行的解决方案;

13.对公司具体招投标等项目进行审计监督,相关文件、资料及公司签署的合同予以监督;

14.对公司各部门工作流程进行审计,以查是否符合公司流程;

15.对公司行政、工程项目、销售等制度的执行情况进行审查监督;

16.组织项目结算,协助有关部门与合作方进行结算协商谈判;

17.完成公司领导交给的其他工作。

审计总监应具备的能力

1.具有科学判断、分析和决策能力;

2.具有全局意识,立足企业全局看待问题;

3.具有职业的预见能力和敏感性,审计过程中能发现隐藏或潜在问题,并给予足够的重视,将问题在萌芽时期解决;

4.使用和培养人才的能力;

5.具有领导和管理能力;

审计总监任职条件

1.财务会计、审计等相关专业本科以上学历,具有中国注册会计师资格、审计师资格;

2.具备8年以上审计工作经验,四大会计师事务所或专业404审计经验;

3.熟悉国家审计相关法规、程序和方法,对内外部控制有较强的平衡能力;

4.丰富的专业技能及极强领导力,具有较强的组织、计划、控制、协调能力;

5.工作认真严谨、具有很强的判断决策能力,执行能力强;

6.为人正直诚实,良好的领导管理能力,沟通及文字表达能力强;能团结队伍,使之具有凝聚力;

7.具有敬业精神和良好的职业道德操守。

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篇2:成本审计副总监岗位职责

成本审计经理/高级经理/副总监宝能城市发展建设集团有限公司(分支机构)宝能城市发展建设集团有限公司(分支机构)职责描述:

1、全面负责公司及项目招投标、造价、合约、成本管控工作;

2、完善目标成本管理和动态成本监控预警机制和体系,负责各环节的成本测算工作,为各环节提供技术数据支持;

3、健全和完善集团全成本管理监督体系、制度及流程,并组织贯彻和落实;

4、负责集团全成本数据库和建造标准管理,推进集团成本标准化管理和限额设计管控;

5、负责项目招投标、重大采购合约谈判、审核合同文本等工作;

6、负责市场调查,了解市场行情,收集、整理建筑单位信息及材料或设备价格信息,负责在不同的工程阶段组织分析造价构成及市场动态,为项目决策提供依据;

7、预决算管理,组织各类项目的结算审核工作,负责项目成本后评估工作等;

8、负责公司成本控制审计与工程结算审计;指导与监控项目开发各阶段成本管理工作,包括投资决策阶段的成本测算,项目开发阶段的目标成本、超目标成本控制与分析,项目竣工阶段的成本结算,项目评估阶段的成本后评估工作等。

岗位要求:

1、工程管理相关专业,大专或以上学历;

2、8年以上工程造价工作经验;熟悉房地产开发成本控制管理;熟悉有关工程造价指标,市场材料信息;熟悉有关政府政策文件;

3、本岗位需具备的职业资格:中级或以上职称或造价师工程师;

4、精通土建、机电、工程、材料等招投标、采购、合约的管控流程,对目标成本、动态成本管理体系有一定理解,熟悉工程施工节点、招标采购流程;

5、能独立完成项目各阶段估算、概算、预算和结算工作

6、熟悉工程施工相关法律法规、工程造价相关政策,熟练掌握工程技术知识、材料设备性能等相关产品信息,具有较强的成本综合分析能力;

7、人品正直,责任心强,具有较强的领导和计划能力,谈判、沟通和协调的能力,具有较高的职业素养及职业操守。

篇3:审计财务总监岗位职责任职要求

审计财务总监岗位职责

职责描述:

1、具备IPO主板上市战略规划制定,修改公司内有关财务管理的规章制度和办法,经批准后组织实施。

2、组织编制每年度的财务预算及专项经费开支预算,并组织实施和监督财务预算的执行,考核各单位财务预算经济指标的完成情况,参与重大合同经济评审;

3、领导财务部门对企业生产经营过程中的成本进行预测、控制、核算、分析和考核,降低消耗、节约费用,提高赢利水平,确保公司利润指标的完成。

4、负责配合接待税务机关、会计师事务所的各项税务检查和审计工作,维护好与工商税务、审计、外管局等外部关系。

5、协同业务部门开展对产品生产制造工序分析优化,使产品单位成本尽量最优化。

6、拟订资金筹措和使用方案,全面平?资金,加速资金周转,提高资金使用效率。

7、建立并带领财务团队为公司、集团领导提供各项企业生产经营数据;与公司、集团其他部门高效合作,为公司高层提供高效的财务支持;

8、根据企业内部的情况,负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度,并负责监督保证企业的生产经营活动顺利运转。

9、审查公司经营计划及各项经济合同,并认真监督其执行,参与公司技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的审议。

任职要求:

1、具备IPO主板上市全盘管理及操作经验,有财务、会计、金融等相关专业本科及以上学历,注册会计师资格优先;

2、具有会计从业资格中级、高级会计证书,熟练应用office办公软件、金蝶软件;

3、工作细致、严谨,具有较强的工作热情和责任感;

4、5年以上制造业、压铸行业财务管理及数据分析经验;

5、有欧美/外资企业财务管理经验优先;

审计财务总监岗位