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采购审计专员岗位职责任职要求

2024-07-28 阅读 7390

采购审计专员岗位职责

岗位职责:

1、每月月末制定下月审计计划,根据审计计划通知各部门准备待审物资资料

2、根据公司采购实际需求计划,制定并执行公司常规审计:每日根据上级安排,获取采购订单资料(包含所有有采购行为发生的部门,如采购部、工程部、加工中心等),审查公司采购订单、采购流程、采购行为是否符合公司相关规定。

3、对于公司的工程进行材料价格审计。

4、对于公司的采购物资进行日常价格审计,对于金额超过五万的重要物资进行事前、事中、事后的专项审计。

5、审查重要物资的供应商资质(是否有授权,三证是否有效,经营地址是否有效),必要时进行实地考察。

6、协助采购共同寻找重要物资的供应商,并优化采购渠道。

7、审核采购合同的规范性,监督年度框架合同及重要物资的招投标过程,必要时介入审计。

8、审核现有物料的历史采购价格是否具市场竞争力,独家垄断的供应商存在的合理性审计。

9、审核采购人员的职业规范性并提出合理化建议。

10、认真填写审计记录、有重大问题的订单和专项审计必须填写审计报告;

11、建立采购职能的监督考核体系,从长期上,推动组织架构的优化和组织效率的提升;

12、全程参与重大采购及招投标项目;

13、每周编制审计周报,每月编制审计月报;

14、对审计工作提出建议;

15、完成领导交办的其他工作。

任职要求:

学历要求:本科及以上机械、电子、生物、医疗器械或者相关专业类学历

素质要求:工作细心,严谨认真,责任心强。具备良好的职业道德和团队的沟通协调能力;

工作技能:能熟练使用Word、EXCEL;熟悉工程材料价格,熟悉机加工工艺及电子市场行情,5年以上生产企业采购、采购审计相关工作经验;有医疗器械工作背景者或者机加工工作者优先;熟悉采购业务流程及管理;

采购审计专员岗位

篇2:S公司审计专员岗位描述

公司审计专员岗位描述

岗位名称:审计专员

所属部门:企业发展部

直接上级:企业发展部经理

直接管辖范围:对公司财务收支、债权、债务、损益及内部控制制度的运行进行审计监督

工作目的:维护本公司的经营和经济秩序,协助公司相关部门有效地履行其职责、检查和督促工作的及时性、准确性和规范化程度,提高公司的经营管理水平、经济支撑能力和经济效益。

具体工作职责

●审计公司的财务收支、债权、债务、经济效益;

●审核公司内部控制制度的执行情况;

●协助、协调社会中介组织对公司的审计工作;

●协助被审计部门完善内部控制制度,促进被审计部门提高财务管理水平,达到查错防弊,提高经济效益的目的。

●公司领导交办的其他审计事项。

●协助部门经理拟订投、融资方案,执行完成公司上市的前期筹备工作;

●总结计划工作、每周上报,重要信息及时上报

●完成领导临时交办任务

关键决策与责任:出具的审计报告要保证:主要事实清楚;审计证据充分;审计评价、审计结论适当;审计报告中对违反公司管理制度的审计事项做出评价,提出改进措施,对违反公司规定的经济行为,提出处理、处罚、纠正建议。

资格要求:学历要求:本科

专业知识要求:财会、审计等经济类专业

技术资格要求:会计师、审计师

专业背景要求:有工科背景优先

年龄/性别要求:25岁以上

个人性格要求:不限

救助站制度

篇3:审计专员岗位工作职责

各个企业中审计专员的工作,要根据企业的日常需求来制定,以下的审计专员岗位职责资料,可供参考。

1、审核和证明公司的财务账目是否按法律和公司章程的规定制作的

2、查看公司的账本和会计报表

3、对严重影响公司存在和发展的任何事项提出报告

4、按审计目标收集和整理审计证据

5、分析和评价审计证据,形成审计结论

6、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议

7、公正和诚实地履行职责,并做好企业的有关保密工作

8、审计资料归档

9、同业务部门及工作人员保持有效的工作关系

10、完成公司领导临时交办的工作

11、审核年度报告中是否对公司的事务给予虚假的介绍