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内部审计助理(内控)岗位职责职位要求

2024-07-29 阅读 4781

职责描述

工作职责

1、负责评估消费者BG财经流程是否被正确的执行,执行集中流程遵从性测试

2、基于行权质量监督,持续推动消费者BG财经流程优化和加大授权

3、通过大数据方法、自动化工具提升财经行权监督效率

4、管理财经流程内控工作质量

【岗位职责职位要求要求】

1、精通excel表,具有较强的数据敏感性,有熟练的数据分析、数据筛选能力

2、个性稳重、态度踏实,能适应长时间数据分析工作

3、有过会计事务所/咨询公司数据分析、数据整合的助理类工作经验优先

4、专科及以上学历,财会、统计学、电子商务、计算机应用等相关专业优先

岗位要求

学历要求:大专

语言要求:不限

年龄要求:不限

工作年限:1-3年

篇2:内控管理师岗位职责任职要求

内控管理师岗位职责

职责描述:

1.协助经理编制内控手册;

2.协助各部门建立与完善内控体系文件建设;

3.主导及协助相应部门规划和落地七大内控基本控投制措施;

4.反舞弊体系建设。

任职要求:

1.会计学或审计学专业本科及以上学历;

2.5年以上制造业内控及风险管理工作经验,能独立编制内控制度;

3.熟悉企业涉及的法律法规;

4.熟悉COSO模型,熟悉五部委编制的一规范三指引;

5.逻辑思维清晰,沟通能力好。

内控管理师岗位

篇3:内控合规管理岗位职责任职要求

内控合规管理岗位职责

合规与内控管理职位介绍:

参与制定内控相关政策、制度、流程与规范,有效推动完善内控长效机制;

对接各项内外部审计或检查,对发现问题的整改落实情况进行跟踪监督,促进整改措施贯彻落实;

组织开展各项内控自查/合规检查工作,识别及评价各项业务风险点,出具报告并提出改进建议和整改要求;

对公司规章制度、重要业务进行合规性审核;

对新业务、新流程及重要事项提供合规建议;

跟踪外部监管政策并进行政策解读与宣导;

招聘要求:

1、硕士及以上学历,金融、法律、会计、审计等专业优先;

2、具备5年及以上正规金融机构合规内控、审计或者稽核工作经验,有四大会计师事务所金融机构审计项目经验的优先;

3、熟悉资产管理行业相关法律法规、监管政策及内部控制机制、流程,能够独立开展合规/内控自查工作;

4、具备良好的公文能力、组织协调能力、沟通能力和团队合作精神,工作严谨、细致;

5、具备cpa,cfa或者通过国家司法考试者优先。职位介绍:

参与制定内控相关政策、制度、流程与规范,有效推动完善内控长效机制;

对接各项内外部审计或检查,对发现问题的整改落实情况进行跟踪监督,促进整改措施贯彻落实;

组织开展各项内控自查/合规检查工作,识别及评价各项业务风险点,出具报告并提出改进建议和整改要求;

对公司规章制度、重要业务进行合规性审核;

对新业务、新流程及重要事项提供合规建议;

跟踪外部监管政策并进行政策解读与宣导;

内控合规管理岗位