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审计岗位工作职责

2024-07-12 阅读 5164

简介:审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。审计作为一种监督机制,其实践活动历史悠久。

审计职位描述(模板一)

岗位职责:

1、编制审计工作底稿;

2、组织审计结果审阅;

3、草拟审计简报;

4、审计档案整理归档。

任职要求:

1、2年以上会计或审计工作经验,本科及以上学历,有互联网行业工作经验者优先;

2、对数字敏感,责任心强,能吃苦耐劳,能适应国内长途出差;

3、有CPA或CIA资格优先。

审计职位描述(模板二)

岗位描述:

1、协助上级完成各类常规性或非常规性的内部审计工作。(特别是外省分公司);

2、配合主管完成各项月度检查类工作;

3、调查、核实审计事项,搜集审计证据,并编制有关机构的审计调查表。

任职要求:

1、本科及以上学历,审计、财会类相关专业;

2、有2年以上企业内审、财务会计相关经验,最好具备保险、金融专业工作经历;

3、熟练运营office系列办公软件及财务核算软件,能够使用各种函数工具进行数据分析;

4、诚恳踏实、认真负责、乐观开朗、接受新事物能力强并能做出相应的逻辑判断;

5、具有良好的团队合作精神及沟通能力;

6、能适应较快的工作节奏,具备较强的抗压能力,接受出差。

审计工程师职位描述(模板三)

岗位职责:

1、严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度,依法实施审计业务;

2、接受审计任务后,协助审计负责人及时作好审计前的各项准备工作,草拟审计实施方案;

3、审计过程中,做好审计记录、审计证据的收集与调查取证工作;

4、审计工作结束后,根据审计记录、审计证据,编制审计工作底稿,并提出初步审计意见或建议;

5、做好原始凭证的收集、整理、建档工作,并按规定保守秘密和保护当事人合法权益。

6、完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1、相关工作2年以上经验,有事务所审计经验的优先;

2、熟悉互联网和软件行业,灵活,学习能力强,能适应快速变化。

审计职位描述(模板四)

岗位职责:

1、审计、评价公司各项业务的内部控制和风险管理情况,并向集团管理层提出建议;

2、审计集团各分公司、各事业部财务会计运作情况,对其合规性作出评价,并向集团管理层提出建议;

3、根据内审流程,编制项目审计计划,独立带队,完成现场实施程序、编制工作底稿和审计报告;并对团队内成员进行工作指导;

4、参与制定和修订内部审计有关制度和规定,参与评审其他部门内控管理制度。

任职要求:

1、正规院校全日制大学本科以上学历,财经、会计或审计专业;

2、3年以上的财务、内部审计、经济分析以及金融行业相关工作经验;

3、能适应频繁加班及出差;

4、具有较强的综合分析判断能力;

5、具备一定的学习能力和文字表达能力;

6、有注册会计师资格或国际内部审计师资格优先。

审计职位描述(模板五)

岗位职责:

1、熟悉具体审计程序,协助审计小组实施审计项目;

2、协助审计小组及时准确地记录访谈情况和汇总审计数据资料;

3、具有收集整理现场审计证据资料的能力;

4、及时完整归档公司文件、制度和审计档案;

5、按时保质完成领导临时交办的其他工作。

任职要求:

1、拥有财务、税务、内部控制、审计、统计学等方面知识;

2、具备一定文书写作和沟通能力;

3、具有谦虚好学的精神、踏实苦干、勤勉的工作态度;

4、具有沟通技巧、团队合作意识和责任感;

5、原则性强、保密性强,工作守时,有良好的职业道德和专业操守;

6、35岁以下,性格开朗,身体健康,相貌端正。国粤英语熟练,语言表达流利;

7、本科及以上学历,财务、审计、法律等相关专业。中级审计师、注册会计师(CPA)和国际注册内部审计师(CIA)资格优先;

8、3年以上会计、审计岗位工作经验,具备独立实施审计项目的能力。有IT行业审计经验优先。

篇2:人民医院审计内控科工作职责

区人民医院审计内控科工作职责

1、在院长和纪委书记的领导下拟定医院内控制度;

2、在院长和纪委书记的领导下拟定审计内控科的规章制度;

3、审计财务计划、财务预算的执行和决算;

4、审计财务收支及有关经济活动;

5、审计基本建设投资、修缮工程项目;

6、审计卫生、科研、教育和各类援助等专项经费的管理和使用;

7、开展固定资产购置和使用、药品和医用耗材的购销、对外投资、经济合同的执行等专项审计调查工作;

8、审计经济管理和效益情况;

9、审计内控管理制度的落实;

10、对我院拟定经济合同的内容和审批程序进行审核;

11、医院和上级主管部门交办的其他审计事项。

12、监督医院科室制度的健全和执行情况。

13、审计内控科应对各项审计项目向院长或纪委提交审计报告,对审计工作中的重大事项,及时向院纪委报告。

14、审计内控科根据审计业务的需要,报医院同意,按照相关管理规定,可委托具有相应资质的社会中介机构进行审计,并检查监督审计业务质量。

15、审计内控科在审计工作中应加强与外部审计的沟通与合作。

篇3:HSE纪监审计科职责

1、贯彻落实HSE相关法律、法规、标准及制度。

2、按照“谁主管、谁负责”的原则,对新建、改扩建工程项目负责审计,确保HSE管理资金和设施到位。

3、负责对HSE技术措施费用使用情况的审计。

4、负责对HSE管理制度以及其他合同中涉及职工切身利益的条款进行审计。

5、严格审计HSE重、特大事故的结案情况。

6、及时向上级领导进行安全环保工作履职汇报并提出建议。

7、严格遵守集团公司《安全生产禁令》,认真履行《中石化员工守则》。